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标题 呼和浩特市商务局2017年部门预算公开情况说明
索引号 000204826/2019-00005 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-10
发文机关 市商务局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-10

呼和浩特市商务局2017年部门预算公开情况说明

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呼和浩特市商务局2017年部门预算公开情况说明

根据新《预算法》和《呼和浩特市本级预算公开工作方案》(呼政办发﹝2016﹞37号)文件的相关要求,现将2017年部门预算安排情况公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行国家有关商贸流通、对外贸易、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规,拟订呼市商贸流通、对外贸易、外商投资和口岸工作的发展规划,并组织实施。

2.拟订全市流通体制改革意见;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、家政服务、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的措施、办法;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;指导企业在国外的反垄断应诉工作。    

5.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析全市市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.组织实施国家对外贸易相关法律、法规和政策,拟定全市促进外贸增长方式转变的政策措施;指导呼市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

7.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;依法授权办理防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作;制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策和措施并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务;联系外国驻华官方商务机构及外商驻呼市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

10.组织实施我国加入世贸组织相关政策、法律、法规;组织协调指导进出口公平贸易的相关工作;组织开展产业损害调查,负责产业损害公平贸易预警机制的建设;指导协调国内外对我市出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作;协助完成涉及我市的多边、区域及自由贸易区等经济谈判工作。

11.负责呼市对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业(金融企业除外);承担呼市对外援助工作管理职责,负责国际无偿援助项目,承担联合国等国际组织对呼市经济技术合作的有关管理事务。

12.贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导呼市吸收外商投资工作;参与制定利用外资的发展战略和规划,依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作;指导协调国家、自治区级经济技术开发区的有关工作。

13.负责呼市口岸规划、建设、协调和管理工作。

14.承办市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项

(二)机构情况

根据职责,纳入市商务局2017年部门预算编制范围的有局机关内设的17个科室和3个全额拨款事业单位,即呼和浩特市商务局商务信息中心,呼和浩特市商务综合执法大队,呼和浩特市12312商务举报投诉中心。市商务局(包括二级单位)核定编制人数66人,其中:行政单位核定编制40人,全额拨款事业单位核定编制26人,离退休人员68人。

二、商务局2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据市财政局《关于市本级2017年部门预算指标的批复》(呼财预〔2017〕8号)及相关规定,市商务局2017年财政拨款收入预算为2792.16万元,其中:市本级安排的一般公共预算拨款1601.21万元,自治区提前下达专项资金1073万元;纳入预算管理的教育收费0万元,其他资金0万元,政府性基金0万元;上年结转117.95万:其中一般公共预算拨款117.95万元,政府性基金预算拨款0万元。

按照收支平衡的原则,2017年市商务局机关支出预算总额为2792.16万元,其中:基本支出预算1253.67万元,项目支出预算1538.49万元。

(二)预算支出主要内容

一般公共预算支出主要包括基本支出和项目支出。基本支出预算1253.67万元,包括:工资福利支出639.81万元,商品和服务支出83.77万元,对个人和家庭的补助支出530.09万元;项目支出预算1538.49万元,包括市本级安排的项目预算400万和自治区专项资金1138.49万元。

(三)预算收支增减变化情况

2017年预算收入较去年增长1246.18万元,增长率为80.61%,主要原因为上级提前下达项目资金。

2017年支出较去年增长1246.18万元,增长率为80.61%,主要原因为上级提前下达项目资金。

(四)政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算为13.97万元,较去年增长10.03万元,增长率为255%,其原因为2017年度商务业宣传和综合服务业务的增多。

三、“三公”经费支出预算情况说明  

市商务局本级和二级事业单位“三公”经费支出预算8.16万元,较去增长2%,是由于公务用车改革之后,我局按规定保留了2台公务用车,其核定  “三公”经费为8.16万元。其中公务接待费支出预算0万元,较去年零增长;因公出国(出境)费支出预算0万元,较去年零增长;公务车购置费0元,较去年零增长;公务用车运行维护费支出预算8.16万元,较去年增长2%,包含车辆燃料费、车辆维修维护、车辆保险等。

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.住房保障支出  (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2017年3月20日

附件:预算公开表

2017预决算.xls

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